為進一步規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理,摸清各單位資產(chǎn)負債狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供第一手資料,集團半年度審計工作已全面啟動。本次半年度審計主要由審計部負責(zé),集團財務(wù)部財務(wù)主管協(xié)同參與,通過財務(wù)審計,在加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益等方面均發(fā)揮重要的作用。要求規(guī)范內(nèi)審程序,提升內(nèi)審質(zhì)量,確保內(nèi)審扎實有效。
目前,集團內(nèi)部審計工作已構(gòu)建起完整的組織體系。完善了分層監(jiān)督、職責(zé)明確的審計監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),以確保審計工作的獨立性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。針對審計工作的特點,根據(jù)企業(yè)管理和現(xiàn)代審計發(fā)展的需要,不斷優(yōu)化審計隊伍結(jié)構(gòu)。并通過完善信息接收機制、參與決策機制、工作報告機制及成果運用機制充分發(fā)揮其在經(jīng)營管理中的監(jiān)督、評價和咨詢職能。在綜合分析的基礎(chǔ)上反映重大和重要事項。
本次審計范圍主要是對2009年定額費用實際使用情況的審計、對企業(yè)融資,資金使用成本的核實以及企業(yè)成本核算等審計工作。目的是將目標(biāo)成本控制引入內(nèi)部審計工作,進一步掌握控股企業(yè)費用使用的合理性情況、規(guī)范企業(yè)的成本核算管理,杜絕成本核算不規(guī)范、利潤不實等問題,加大對基層單位成本核算的審查力度。
集團財務(wù)部
張洪
09.7.15
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